Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 636.879,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 27.611,60 )
   0009009/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.340,00
   0009008/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 16.271,60
       Total R$ 27.611,60
Total R$ 27.611,60
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.058,00 )
   0008887/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.058,00
       Total R$ 2.058,00
Total R$ 2.058,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 6.055,00 )
   0008587/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.055,00
       Total R$ 6.055,00
Total R$ 6.055,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 40.114,00 )
   0008559/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.040,00
   0008547/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 7.040,00
   0008541/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.034,00
       Total R$ 40.114,00
Total R$ 40.114,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 4.280,00 )
   0008319/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 4.280,00
       Total R$ 4.280,00
Total R$ 4.280,00
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 3.580,00 )
   0007834/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 3.580,00
       Total R$ 3.580,00
Total R$ 3.580,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 15.255,92 )
   0007762/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.255,92
       Total R$ 15.255,92
Total R$ 15.255,92
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 6.824,40 )
   0007657/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.824,40
       Total R$ 6.824,40
Total R$ 6.824,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 629.627,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 16.271,60 )
   0009008/2024 0004546/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 16.271,60
        Total R$ 16.271,60
Total R$ 16.271,60
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 11.340,00 )
   0009009/2024 0004547/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.340,00
        Total R$ 11.340,00
Total R$ 11.340,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.058,00 )
   0008887/2024 0004601/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.058,00
        Total R$ 2.058,00
Total R$ 2.058,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 6.055,00 )
   0008587/2024 0004356/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.055,00
        Total R$ 6.055,00
Total R$ 6.055,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 40.114,00 )
   0008559/2024 0004334/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.040,00
   0008541/2024 0004332/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.034,00
   0008547/2024 0004331/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 7.040,00
        Total R$ 40.114,00
Total R$ 40.114,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 4.280,00 )
   0008319/2024 0004286/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 4.280,00
        Total R$ 4.280,00
Total R$ 4.280,00
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 18.835,92 )
   0007762/2024 0003936/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.255,92
   0007834/2024 0003935/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 3.580,00
        Total R$ 18.835,92
Total R$ 18.835,92
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 6.824,40 )
   0007657/2024 0003850/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.824,40
        Total R$ 6.824,40
Total R$ 6.824,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 579.036,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 16.271,60 )
   0004546/2024 0004604/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 16.271,60
         Total R$ 16.271,60
Total R$ 16.271,60
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 51.733,40 )
   0004331/2024 0004219/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 7.040,00
   0003935/2024 0004218/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 3.580,00
   0004332/2024 0004217/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.034,00
   0003851/2024 0004216/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.200,00
   0003850/2024 0004215/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.824,40
   0004356/2024 0004214/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.055,00
         Total R$ 51.733,40
Total R$ 51.733,40
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 2.000,00 )
   0003188/2024 0003827/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.000,00
         Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 2.716,00 )
   0003187/2024 0003694/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.716,00
         Total R$ 2.716,00
Total R$ 2.716,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 95.090,34 ) (Continua na próxima página)
   0003754/2024 0003503/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.840,00
   0003753/2024 0003501/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.375,00
   0003532/2024 0003499/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 397,50
   0003531/2024 0003498/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.074,00
   0002995/2024 0003496/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.465,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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