Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 19.337,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2018 ( Total R$ 10.880,00 )
   0000836/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
   0000836/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
   0000835/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.280,00
       Total R$ 10.880,00
Total R$ 10.880,00
 Data: 08/01/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0000150/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 320,00 )
   0006875/2017 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0005381/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 640,00
       Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 28/08/2017 ( Total R$ 3.193,00 )
   0003662/2017 Original020626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.193,00
       Total R$ 3.193,00
Total R$ 3.193,00
 Data: 23/08/2017 ( Total R$ 1.280,00 )
   0003497/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
   0003496/2017 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
   0003497/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
   0003496/2017 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
       Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 22/06/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0001932/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.121 - MANUTENCAO PROG. VIGILANCIA SANITARIAR$ 640,00
       Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 19.337,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2018 ( Total R$ 10.880,00 )
   0000836/2018 0000583/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
   0000835/2018 0000584/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.280,00
   0000836/2018 0000583/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
        Total R$ 10.880,00
Total R$ 10.880,00
 Data: 08/01/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0000150/2018 0000105/2018 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 320,00
        Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0006875/2017 0000081/2018 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 320,00
        Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0005381/2017 0004439/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 640,00
        Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 28/08/2017 ( Total R$ 3.193,00 )
   0003662/2017 0003153/2017 Original020626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.193,00
        Total R$ 3.193,00
Total R$ 3.193,00
 Data: 23/08/2017 ( Total R$ 1.280,00 )
   0003496/2017 0002965/2017 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
   0003497/2017 0002964/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
   0003496/2017 0002965/2017 Original020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
   0003497/2017 0002964/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
        Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 22/06/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0001932/2017 0001885/2017 Original020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.121 - MANUTENCAO PROG. VIGILANCIA SANITARIAR$ 640,00
        Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 19.337,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2018 ( Total R$ 9.600,00 )
   0000583/2018 0000729/2018 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
   0000583/2018 0000729/2018 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.800,00
         Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 16/02/2018 ( Total R$ 1.280,00 )
   0000584/2018 0000697/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.280,00
         Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 06/02/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0000081/2018 0000507/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 320,00
         Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0000105/2018 0000193/2018 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 320,00
         Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 13/11/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0004439/2017 0004290/2017 OriginalOrcamentario020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 640,00
         Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 06/11/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0002965/2017 0004106/2017 OriginalOrcamentario020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
   0002965/2017 0004106/2017 OriginalOrcamentario020323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 320,00
         Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 23/10/2017 ( Total R$ 640,00 )
   0002964/2017 0003900/2017 OriginalOrcamentario020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
   0002964/2017 0003900/2017 OriginalOrcamentario020424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 320,00
         Total R$ 640,00
Total R$ 640,00
 Data: 12/09/2017 ( Total R$ 3.193,00 )
   0003153/2017 0003180/2017 OriginalOrcamentario020626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.193,00
         Total R$ 3.193,00
Total R$ 3.193,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.219.807,00 )
  20/02/2015000025/2015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 279.640,00
  29/01/2015000009/2015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 226.626,00
  30/06/2014000041/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICATERMINO DE PRAZOR$ 141.002,00
  07/04/2014000024/2014 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 311.451,00
  26/11/2013000082/2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 175.138,00
  11/06/2013000049/2013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 85.950,00
        Total R$ 1.219.807,00
Total R$ 1.219.807,00
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