Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE LOCACAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS COPIADORASDESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 50 PPM. RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 1200 X 1200 DPI; MEMORIA PADRAO DE 256 MB; PROCESSADOR DE 500 MHZ; IMPRESSAO FRENTE E VERSO PADRAO; DIGITALIZACAO DUPLEX EM UNICA PASSAGEM; BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS; ADF 60 FOLHAS; INTERFACE USB 2.0 E ETHERNET PADRAO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, SERVER E LINUX. FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, (ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PECAS, TONER, REVELADOR, GRAMPO, CILINDRO, ETC.); MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO A SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA SERVICOS DE APOIO PREVENTIVO E CORRETIVO, SOLUCIONANDO EVENTUAIS PROBLEMAS NO PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS, APOS O CHAMADO TECNICO, INCLUSIVE COM TROCA DE PECAS; INSTALACAO E LOCOMOCAO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA. NO VALOR DA LOCACAO DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO DESPESAS DE TRANSPORTE PARA CONSERTOS E OUTRAS NECESSIDADES. INCLUSO FRANQUIA DE 5.000 COPIAS P/ EQUIPAMENTO COM FRANQUIA COMPARTILHADA1,0000R$ 5.691,65R$ 5.691,65
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/07/2024 0003462/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
31/07/2024 0012581/2024 Original004 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNSR$ 626.359,15
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/07/2024 0003462/2024 0003449/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
06/08/2024 0012581/2024 0018588/2024 OriginalOrcamentario004 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNSR$ 423.366,11
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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