Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 395.110,18 )
 Data: 25/01/2022 ( Total R$ 63.273,02 )
   0000345/2022 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.273,02
       Total R$ 63.273,02
Total R$ 63.273,02
 Data: 30/03/2021 ( Total R$ 209.810,24 )
   0001338/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
   0001338/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
       Total R$ 209.810,24
Total R$ 209.810,24
 Data: 05/11/2020 ( Total R$ 122.026,92 )
   0004745/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
   0004745/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
       Total R$ 122.026,92
Total R$ 122.026,92
       Total R$ 395.110,18
Total R$ 395.110,18
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 395.110,18 )
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 63.273,02 )
   0000345/2022 0000663/2022 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.273,02
        Total R$ 63.273,02
Total R$ 63.273,02
 Data: 01/04/2021 ( Total R$ 209.810,24 )
   0001338/2021 0001151/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
   0001338/2021 0001151/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
        Total R$ 209.810,24
Total R$ 209.810,24
 Data: 05/11/2020 ( Total R$ 122.026,92 )
   0004745/2020 0004219/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
   0004745/2020 0004219/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
        Total R$ 122.026,92
Total R$ 122.026,92
        Total R$ 395.110,18
Total R$ 395.110,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 395.110,18 )
 Data: 25/02/2022 ( Total R$ 63.273,02 )
   0000663/2022 0000705/2022 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.273,02
         Total R$ 63.273,02
Total R$ 63.273,02
 Data: 05/04/2021 ( Total R$ 209.810,24 )
   0001151/2021 0001203/2021 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
   0001151/2021 0001203/2021 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 104.905,12
         Total R$ 209.810,24
Total R$ 209.810,24
 Data: 06/11/2020 ( Total R$ 122.026,92 )
   0004219/2020 0004369/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
   0004219/2020 0004369/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 61.013,46
         Total R$ 122.026,92
Total R$ 122.026,92
         Total R$ 395.110,18
Total R$ 395.110,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 229.191,60 )
  23/06/2020000057/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA CONSTRUCAO DE EXTENSAO, AMPLIACAO E MODIFICACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA (DISTRITO DE VARGEM GRANDE E DIVINO DAS PALMEIRAS), COM O FORNECIMENTERMINO DE PRAZOR$ 229.191,60
        Total R$ 229.191,60
Total R$ 229.191,60
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