Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.460,00 )
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 224,00 )
   0000001/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 224,00
       Total R$ 224,00
Total R$ 224,00
 Data: 08/11/2019 ( Total R$ 618,00 )
   0004511/2019 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
       Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 29/10/2019 ( Total R$ 618,00 )
   0004280/2019 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
       Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
       Total R$ 1.460,00
Total R$ 1.460,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.460,00 )
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 224,00 )
   0000001/2020 0000009/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 224,00
        Total R$ 224,00
Total R$ 224,00
 Data: 08/11/2019 ( Total R$ 618,00 )
   0004511/2019 0004213/2019 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
        Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 29/10/2019 ( Total R$ 618,00 )
   0004280/2019 0003974/2019 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
        Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
        Total R$ 1.460,00
Total R$ 1.460,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.460,00 )
 Data: 21/01/2020 ( Total R$ 1.460,00 )
   0000009/2020 0000047/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 224,00
   0004213/2019 0000046/2020 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
   0003974/2019 0000045/2020 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 618,00
         Total R$ 1.460,00
Total R$ 1.460,00
         Total R$ 1.460,00
Total R$ 1.460,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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