Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
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Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.355,15 )
 Data: 21/02/2017 ( Total R$ 3.355,15 )
   0001769/2016 0000450/2017 OriginalRestos a Pagar Processados020626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.355,15
         Total R$ 3.355,15
Total R$ 3.355,15
         Total R$ 3.355,15
Total R$ 3.355,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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