Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 81.658,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0008195/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0008196/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0008197/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0008198/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
       Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0004629/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0004628/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0004627/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0004626/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
       Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0003246/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0003245/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0003244/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0003243/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
       Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.110,00 ) (Continua na próxima página)
   0002514/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0002513/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0002512/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 76.548,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0008195/2025 0005235/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0008196/2025 0005234/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0008197/2025 0005233/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0008198/2025 0005232/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
        Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0003244/2025 0001869/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0003245/2025 0001868/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0003246/2025 0001867/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0003243/2025 0001866/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
        Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0003741/2025 0001307/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0003740/2025 0001306/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0003739/2025 0001303/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0003738/2025 0001302/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
        Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 5.110,00 ) (Continua na próxima página)
   0001469/2025 0000745/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0001470/2025 0000744/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0001471/2025 0000743/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 58.138,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0005232/2025 0005293/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0005234/2025 0005274/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0005235/2025 0005270/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0005233/2025 0005269/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
         Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0003825/2025 0004681/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0003822/2025 0004680/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0003824/2025 0004679/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0003823/2025 0004678/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
         Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0001869/2025 0001679/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0001868/2025 0001678/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0001867/2025 0001677/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0001866/2025 0001675/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
         Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 5.110,00 ) (Continua na próxima página)
   0000744/2025 0000623/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000742/2025 0000621/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0000745/2025 0000619/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 73.518,70 )
  18/07/2024000049/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DO SERVICO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM LINK DEDICADO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINVIGENTER$ 61.320,00
  11/10/2017000080/2017PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA A MONTAGEM DE REDE LOGICA, LIMPEZA GERAL E FORMATACAO WINDOWS 7 NOS MICROCOMPUTADORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.847,80
  05/04/2017000038/2017PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SERVIDOR TORRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 5.350,90
        Total R$ 73.518,70
Total R$ 73.518,70
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