Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL E URBANA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRADIVERSOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL E URBANA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, ONDE DESCREVE OS SERVICOS E SUAS PROPORCIONALIDADES DE ACORDO COM O VALOR DE MEDIDA UNITARIO CARACTERIZADO PELO P. Avenida Sebastiao Alves de Oliveira Pianor Distrito de Divino das Palmeiras Modificacao de rede com a extensao de 01 vao de baixa tensao isolada para a instalacao de 01 poste e 01 luminaria de LED100w, com fornecimento de materiais e mao de obra e elaboracao de projeto. 2,74 = R$ 10.932,60 Travessa Darci Alves da Silva Bairro Novo Progresso Modificacao de rede com a substituicao de 01 poste, extensao de 02 vaos de baixa tensao isolada para instalacao de 02 postes e 03 luminarias de LED 150w, com fornecimento de materiais e mao de obra e elaboracao de projeto. 7,66 = R$ 30.563,40 Rua Reginaldo Alves dos Santos Bairro Centro Modificacao de rede com a extensao de 02 vaos de baixa tensao isolada para instalacao de 02 postes e 02 luminarias de LED 100w, com fornecimento de materiais e mao de obra e elaboracao de projeto. 5,08 = R$ 20.269,20 Rua Jose Felipe Bairro Vargem Grande Modificacao de rede com a extensao de 01 vao de baixa tensao isolada para a instalacao de 01 poste e 01 luminaria de LED 100w, com fornecimento de materiais e mao de obra e elaboracao de projeto. 2,74 = R$ 10.932,6018,2200R$ 3.990,00R$ 72.697,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/07/2023 0005167/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRASR$ 72.697,80
31/05/2023 0007824/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSR$ 584,54
27/10/2023 0006730/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 372,90
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/07/2023 0005167/2023 0003218/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRASR$ 72.697,80
06/06/2023 0007824/2023 0009688/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSR$ 584,54
24/11/2023 0006730/2023 5576265/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 372,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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