Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 60.071,24 )
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 7.236,50 )
   0009115/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.236,50
       Total R$ 7.236,50
Total R$ 7.236,50
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 13.528,00 )
   0008935/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.528,00
       Total R$ 13.528,00
Total R$ 13.528,00
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 27.996,74 )
   0008891/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.100,11
   0008890/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.896,63
       Total R$ 27.996,74
Total R$ 27.996,74
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 11.310,00 )
   0008141/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.310,00
       Total R$ 11.310,00
Total R$ 11.310,00
       Total R$ 60.071,24
Total R$ 60.071,24
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 60.071,24 )
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 7.236,50 )
   0009115/2025 0005324/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.236,50
        Total R$ 7.236,50
Total R$ 7.236,50
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 13.528,00 )
   0008935/2025 0005237/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.528,00
        Total R$ 13.528,00
Total R$ 13.528,00
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 27.996,74 )
   0008891/2025 0005146/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.100,11
   0008890/2025 0005145/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.896,63
        Total R$ 27.996,74
Total R$ 27.996,74
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 11.310,00 )
   0008141/2025 0004686/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.310,00
        Total R$ 11.310,00
Total R$ 11.310,00
        Total R$ 60.071,24
Total R$ 60.071,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 60.071,24 )
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 7.236,50 )
   0005324/2025 0005302/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.236,50
         Total R$ 7.236,50
Total R$ 7.236,50
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 41.524,74 )
   0005237/2025 0005271/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.528,00
   0005146/2025 0005112/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.100,11
   0005145/2025 0005111/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.896,63
         Total R$ 41.524,74
Total R$ 41.524,74
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 11.310,00 )
   0004686/2025 0004685/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.310,00
         Total R$ 11.310,00
Total R$ 11.310,00
         Total R$ 60.071,24
Total R$ 60.071,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 907.124,00 )
  01/07/2025000054/2025COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.VIGENTER$ 238.374,00
  06/05/2025000033/2025COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS.VIGENTER$ 668.750,00
        Total R$ 907.124,00
Total R$ 907.124,00
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